(1)一般会計
一般会計の決算額は、歳入総額77億7,453万8千円、歳出総額74億6,318万5千円となり、歳入歳出差引額3億1,135万3千円となりました。
歳入総額
|
77億7,453万8千円
|
歳出総額
|
74億6,318万5千円
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歳入歳出差引額
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3億1,135万3千円
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翌年度に繰り越すべき財源
|
4,099万3千円
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実質収支額
|
2億7,036万円
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歳入決算状況
(単位:千円、%)
|
費 目 |
平成21年度 |
平成20年度 |
比 較
|
決算額 A |
構成比 |
決算額 B |
構成比 |
A-B |
増減率 |
町 税 |
2,395,066 |
30.8 |
2,497,347 |
40.0 |
△102,281 |
△4.1 |
地方譲与税 |
71,640 |
0.9 |
76,367 |
1.2 |
△4,727 |
△6.2 |
利子割交付金 |
10,916 |
0.1 |
14,429 |
0.2 |
△3,513 |
△24.3 |
配当割交付金 |
3,586 |
0.1 |
4,820 |
0.1 |
△1,234 |
△25.6 |
株式等譲渡所
得割交付金 |
2,372 |
0.0 |
1,856 |
0.0 |
516 |
27.8 |
地方消費税
交付金 |
188,061 |
2.4 |
178,404 |
2.9 |
9,657 |
5.4 |
自動車取得税
交付金 |
24,417 |
0.3 |
40,051 |
0.6 |
△15,634 |
△39.0 |
地方特例交付金 |
33,188 |
0.4 |
36,685 |
0.6 |
△3,497 |
△9.5 |
地方交付税 |
1,753,843 |
22.6 |
1,387,462 |
22.2 |
366,381 |
26.4 |
交通安全対策
特別交付金 |
2,802 |
0.1 |
2,846 |
0.1 |
△44 |
△1.5 |
分担金および
負担金 |
108,304 |
1.4 |
104,016 |
1.7 |
4,288 |
4.1 |
使用料および
手数料 |
47,896 |
0.6 |
49,151 |
0.8 |
△1,255 |
△2.6 |
国庫支出金 |
1,242,237 |
16.0 |
333,809 |
5.3 |
908,428 |
272.1 |
県支出金 |
545,251 |
7.0 |
427,137 |
6.8 |
118,114 |
27.7 |
財産収入 |
5,750 |
0.1 |
5,345 |
0.1 |
405 |
7.6 |
寄 附 金 |
21 |
0.0 |
19,097 |
0.3 |
△19,076 |
△99.9 |
繰 入 金 |
462,611 |
5.9 |
279,400 |
4.5 |
183,211 |
65.6 |
繰 越 金 |
192,851 |
2.5 |
271,066 |
4.3 |
△78,215 |
△28.9 |
諸 収 入 |
240,114 |
3.1 |
251,387 |
4.0 |
△11,273 |
△4.5 |
町 債 |
443,612 |
5.7 |
265,900 |
4.3 |
177,712 |
66.8 |
合 計 |
7,774,538 |
100.0 |
6,246,575 |
100.0 |
1,527,963 |
24.5 |
|
|
|
ア 歳入
平成21年度の歳入決算額は、上記の表のとおり77億7,453万8千円で前年度の決算額に比べ15億2,796万3千円、24.5%の増となっています。
歳入決算額のうち、前年度より増額している主なものは、国庫支出金12億4,223万7千円で前年度より9億842万8千円、272.1%の増、地方交付税17億5,384万3千円で前年度より3億6,638万1千円、26.4%の増および町債4億4,361万2千円で前年度より1億7,771万2千円66.8%増で、減額している主なものは、町税23億9,506万6千円で前年度より1億228万1千円、4.1%の減、繰越金1億9,285万1千円で前年度より7,821万5千円、28.9%の減です。
歳入決算額を自主財源と依存財源に分けてみると
自主財源 34億5,261万3千円(構成比 44.4%)
依存財源 43億2,192万5千円(構成比 55.6%)
となり、構成比率では自主財源が前年度に比べ3.0ポイント増となっています。
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歳出決算状況
(単位:千円、%)
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費 目 |
平成21年度 |
平成20年度 |
比 較 |
決算額 A |
構成比 |
決算額 B |
構成比 |
A-B |
増減率 |
議会費 |
91,644 |
1.2 |
94,974 |
1.6 |
△3,330 |
△3.5 |
総務費 |
1,264,331 |
16.9 |
832,131 |
13.7 |
432,200 |
51.9 |
民生費 |
2,221,240 |
29.8 |
1,780,334 |
29.4 |
440,906 |
24.8 |
衛生費 |
581,431 |
7.8 |
580,421 |
9.6 |
1,010 |
0.2 |
農林水産業費 |
149,767 |
2.0 |
121,872 |
2.0 |
27,895 |
22.9 |
商工費 |
113,237 |
1.5 |
101,174 |
1.7 |
12,063 |
11.9 |
土木費 |
1,157,244 |
15.5 |
789,043 |
13.0 |
368,201 |
46.7 |
消防費 |
310,980 |
4.2 |
321,489 |
5.3 |
△10,509 |
△3.3 |
教育費 |
804,344 |
10.8 |
627,917 |
10.4 |
176,427 |
28.1 |
災害復旧費
|
25,356
|
0.3
|
0
|
0.0
|
25,356
|
皆増
|
公債費 |
618,175 |
8.3 |
578,070 |
9.6 |
40,105 |
6.9 |
諸支出金 |
125,436 |
1.7 |
226,299 |
3.7 |
△100,863 |
△44.6 |
合計 |
7,463,185 |
100.0 |
6,053,724 |
100.0 |
1,409,461 |
23.3 |
|
|
|
イ 歳出
平成21年度の歳出総額は、上記の表のとおり74億6,318万5千円で前年度の決算額に比べて14億946万1千円、23.3%の増となりました。
歳出決算額が、前年度より増額している主なものは、民生費22億2,124万円で前年度より4億4,090万6千円、24.8%の増、総務費12億6,433万1千円で前年度より4億3,220万円、51.9%の増および土木費11億5,724万4千円で前年度より3億6,820万1千円、46.7%の増で、減額している主なものは、諸支出金1億2,543万6千円で前年度より1億86万3千円、44.6%の減、消防費3億1,098万円で前年度より1,050万9千円、3.3%の減、議会費9,164万4千円で前年度より333万円、3.5%の減です。
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(2)特別会計および企業会計
平成21年度の特別会計および企業会計の決算状況については、下記の表のとおりです。
(特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計とは別に、その収入、支出を経理する会計です。)
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特別会計の状況
(単位:千円)
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会計名 |
歳入総額 |
歳出総額 |
差し引き額 |
翌年度へ繰越
すべき財源 |
実質収支額
|
国民健康保険事業 |
3,112,001 |
3,087,079 |
24,922 |
0 |
24,922 |
老人保健医療 |
20,069 |
17,101 |
2,968 |
0 |
2,968 |
公共下水道事業 |
1,240,480 |
1,240,287 |
193 |
0 |
193 |
後期高齢者医療 |
382,898 |
377,144 |
5,754 |
0 |
5,754 |
介護保険 |
1,677,483 |
1,649,468 |
28,015 |
0 |
28,015 |
水道事業(収益的収支) |
523,756 |
490,174 |
33,582 |
0 |
33,582 |
(資本的収支) |
172,591 |
277,542 |
△104,951 |
0 |
△104,951 |
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(3)主要事業
平成21年度に実施した主な事業の内容は以下のとおりです。
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主な事業の一覧
費 目 |
事 業 内 容 |
総務費 |
定額給付金給付事業 |
|
住居表示事業 |
|
定住交流促進事業 |
民生費 |
福祉医療費公費負担事業 |
|
障害者自立支援事業 |
|
福祉事務所運営事業 |
|
保育所運営事業 |
衛生費 |
感染症対策事業 |
|
生活習慣病予防対策事業 |
農林水産業費 |
団体営農道整備事業 |
土木費 |
町道深原公園線新設事業 |
|
町道出来庭川角中央線新設事業 |
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深原地区公園周辺整備事業 |
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町営住宅取得事業 |
教育費 |
英語指導助手派遣事業 |
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学校情報通信技術環境整備事業 |
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小・中学校大規模改造事業 |
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町民会館空調改修工事事業
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|
冒険公園整備工事事業
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財政状況等一覧表について |
財政状況等一覧表は、厳しさを増す財政状況の中で、積極的な情報の公表をするよう、普通会計に加え
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